部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费安排情况
(四)政府采购预算
(五)国有资产占有情况说明
(六)预算绩效目标说明
(七)“三公”等经费预算说明
(八)其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、部门职能职责
市侨联是中共衡阳市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是:
(一)宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强思想政治引领,团结和动员归侨侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
(二)发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,积极配合市委、市政府吸引、利用侨资侨智,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极支持和参与衡阳经济社会建设。
(三)发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用,重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为其提供法律咨询服务。
(四)发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用,进一步密切与海外侨胞及其社团的联系,促进和支持海外侨团之间加强沟通合作,共建和谐侨社。按照中央、省委和市委的部署要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。
(五)发挥侨联组织参政议政的重要作用,参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选,引导归侨侨眷有序开展政治参与,依法参与管理国家和社会事务。
(六)发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用,深入开展"亲情中华"等主题活动,支持海外华文教育事业发展,引导海外侨胞积极开展文化交流,展示中华文化独特魅力。
(七)发挥侨联组织参与社会建设的重要作用,协助和联络海外侨胞来衡参与公益事业,组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。
(八)发挥侨联组织拓展民间外交作用。
(九)负责指导全市侨联组织的业务工作和市侨联所属团体的有关管理工作。
(十)拟订全市侨联发展规划和工作计划并组织实施。负责全市归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的组织实施。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
我单位现有科室3个,在职人员10人,退休人员5人,属市一级预算单位。
(一)办公室
负责机关内外联系及日常工作运转,承担党组和会领导部署任务的协调、督查工作。
负责有关重要会议、活动的组织和服务保障。负责公文处理、重要文稿起草、重要课题调研计划、宣传信息和侨情专报工作。
负责机 关信息化工作,推动"网上侨联"建设。负责机要、档案工作 和财务、资产、行政管理工作。
负责保密和安全保卫工作。
承担市侨联参政议政委员会日常工作。
(二)经联部
负责组织开展和指导全市侨联系统引才引智、引资引技等工作,加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系,做好新侨人才和留学人员联谊工作,推动对外经济科技交流合作,服务侨商、侨企和新侨创新创业。
牵头开展对侨胞及其社团的联谊和服务工作,了解掌握海外侨情,组织开展党的侨务方针政策宣传和涉侨文化交流活动,加强思想政治和舆论引导工作。
负责办理侨联因公出国(境) 人员的有关手续。
承担市侨商会、市留协等组织的日常工作。
(三)组织权保部
组织开展党的侨务工作新思想新战略研究和宣传。
组织动员侨界群众积极参与社会建设。
负责侨情调查(市内)工作。
依法保护归侨侨眷及海外侨胞在国内的合法权益,指导推动为侨服务工作,联系指导侨界公益慈善活动的开展。
抓好侨联组织建设、干部教育培训工作, 配合有关部门做好侨联界代表、委员人事安排工作。
负责县级侨联领导班子归侨侨眷身份的审核工作,指导县级侨联换届。
承担市侨联法律顾问委员会日常工作。
三、部门收支概况
(一)收入预算:2021年年初预算数183.69万元,其中,一般公共预算拨款183.69万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数183.69万元,其中,一般公共服务支出162.06万元,社会保障和就业支出9.43万元,医疗卫生与计划生育支出5.13万元,住房保障支出7.07万元。
预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为183.69万元,比上年增加10.68万元,主要原因是人员增加。(三)机关运行经费安排情况:本部门2021年年初预算机关运行经费共安排25.56万元。
(四)政府采购预算:无。
(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有车辆1辆。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为183.69万元,其中,基本支出140.5万元,项目支出43.19万元。
(七)"三公"等经费预算:2021年"三公"经费预算数9万元,其中:公务接待费5万元、公务用车运行费4万元,与上年持平。
(八)其他事项。无。
四、名词解释:
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一:公共财政预算拨款支出科目汇总表
表二:收支预算总表
表三:部门预算支出总表
表四:公共财政拨款"三公"经费预算表
表五:公共财政拨款会议、培训经费预算表
表六:政府性基金预算支出表