注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:衡阳市归国华侨联合会 单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明:衡阳市归国华侨联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计250.69万元,与2018年相比,增加83.64万元,增长50.07%,主要是因为港澳台侨拨款收入及扶贫支出收入的增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入250.69万元,其中:财政拨款收入246.49万元,占比98.32%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上交0万元,占比0%;其他收入4.2万元,占比1.68%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出250.03万元,其中基本支出176.84万元,占比70.73%;2019年度项目支出73.19万元,占比29.27%,上交上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计246.49万元,与2018年相比,增加80.53万元,增长48.52%,主要是因为港澳台侨拨款收入及扶贫支出收入的增加。
2019年度财政拨款支出总计200.54万元,与2018年相比,增加75.06万元,增长59.82%,主要是因为港澳台侨事务支出及扶贫支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出245.83万元,占本年支出合计的98.32%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加91.5万元,增长59.29%,主要是因为港澳台侨事务支出及扶贫支出的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出245.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出200.54万元,占81.58%;社会保障和就业支出8.94万元,占3.64%;卫生健康支出10.98万元,占4.47%;农林水支出20万万,占8.14%;住房保障支出5.37万元,占2.17%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为158.24万元,支出决算数为245.83万元,完成年初预算的155.35%,其中:
1、一般公共服务(类)财政拨(款)基本支出(项)。
年初预算为115.05万元,支出决算为176.84万元,完成年初预算的153.7%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:主要是人员经费和日常公用经费支出增加。
2、一般公共服务(类)财政拨(款)项目支出(项)。
年初预算为43.19万元,支出决算为68.99万元,完成年初预算的159.74%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是港澳台侨等事务经费以及扶贫开支的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出176.84万元,其中:人员经费128.47万元,占基本支出的72.65%,主要包括在职人员的工资、津贴补贴、奖金及缴纳五险一金的费用;;公用经费48.37万元,占基本支出的27.35%,主要包括日常公用经费、差旅费、会议费、工会经费、培训费、车改交通补助、三公经费等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为2.7万元,完成预算的30%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.49万元,完成预算的9.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待海外侨胞等费用没有计入在内,与上年相比增加0.36万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为2.21万元,完成预算的55.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.29万元,减少11.6%,减少的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5万元,占55.55%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元,占44.45%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国活动。
2、公务接待费支出决算为0.49万元,全年共接待来访团组8个、来宾120人次,主要是公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.21万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.21万元,主要是公务用车加油支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
说明:本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开,详见附件。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出48.37万元,比年初预算数增加29.23万元,增长(152.72%。主要原因是:华侨事务支出的增加。
(二)一般性支出情况
2019年,会议费开支4.88万元,用于召开市侨联换届大会、参政议政会议等,人数600人,开支培训费4.02万元,人数520人,主要用于开展新任侨联干部培训及归侨侨眷技能培训等。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
7、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
按照全市预算绩效管理工作的安排部署,我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前,编制好预算绩效计划,明确绩效目标;预算执行结束后,对预算资金的产出和结果进行绩效评价,严控超预算现象发生;另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况,对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究,进一步完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,规范支出行为,降低运行成本。